Straßenwesen
Haushaltsdiagramm
1.112.180,30 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.112.180,30 €
58,25%
-597.149,36 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-597.149,36 €
31,28%
-93.640,36 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-93.640,36 €
4,90%
-52.845,58 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-52.845,58 €
2,77%
-45.992,06 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-45.992,06 €
2,41%
5.530,42 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.530,42 €
0,29%
1.834,38 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.834,38 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.119.545,10 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -789.627,36 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 329.917,74 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 329.917,74 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | 329.917,74 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 290.595,79 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 290.595,79 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |